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财务税务方面的问题

合同纠纷北京 北京2024-05-13 14:27

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  • 智能法律助手
    月帮助201720
    1、税务局在查账征收的情况下怎么能够要求每月按照15000元来申报缴纳增值税哪?这种是核定征收了。如果一定要这么处理的话也不能按照事务所的方法处理。没有收入的月份月底计提增值税:借:营业税金及附加-增值税450元 贷:应交税费-应交增值税450元虽然计入营业税金及附加中了,但是这个是不能税前抵扣,要调增应纳税所得额,也可以计入管理费用,但是同样不能税前抵扣。2、账面的现金现在还真的没有办法调整了,顶多转入其他应收款中。3、供应商没有发票也要尽量要发票,实在不行的话就凭收据入账。但是不能太多了,而且申报年度企业所得税的时候主动将没有发票的调增应纳税所得额。4、关于预收账款的这个办法很可行,其实会计师事务所应该告诉你们的,预收账款尽量在两年内冲掉。 原问题:《财务税务方面的问题》
    回复于 2022-07-31 14:31:28

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